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- Pagamento Nº 09050105
Número:26020002
Valor Total do Empenho:R$ 370.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 291.350,00
Número:26020002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 26.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.033,80
Pagamento 09050105
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 11 - MATERIAL QUÍMICO
Credor: DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (10.394.570/0001-67)
Valor Total: R$ 26.350,00
Valor do IRRF: R$ 316,20
Valor Líquido Pago: R$ 26.033,80
Histórico:
MARÇO/25