Dados do Empenho:

Número:24020008

Valor Total do Empenho:R$ 51.982,20

Valor Total Liquidado:R$ 51.982,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24020008.001

Valor Total da Liquidação:R$ 51.982,20

Valor Total Liquidado:R$ 51.358,41

Pagamento 09050112

Pago em: 09/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 51.982,20

Valor do IRRF: R$ 623,79

Valor Líquido Pago: R$ 51.358,41


Histórico:

ABRIL/25