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- Pagamento Nº 09050112
Número:24020008
Valor Total do Empenho:R$ 51.982,20
Valor Total Liquidado:R$ 51.982,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:24020008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 51.982,20
Valor Total Liquidado:R$ 51.358,41
Pagamento 09050112
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)
Valor Total: R$ 51.982,20
Valor do IRRF: R$ 623,79
Valor Líquido Pago: R$ 51.358,41
Histórico:
ABRIL/25