- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09050142
Número:02010669
Valor Total do Empenho:R$ 88.222,92
Valor Total Liquidado:R$ 33.420,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.802,92
Número:02010669.003
Valor Total da Liquidação:R$ 9.890,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.890,00
Pagamento 09050142
Pago em: 09/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)
Valor Total: R$ 9.890,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.890,00
Histórico:
Nº 288, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.