Dados do Empenho:

Número:08050006

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08050006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Pagamento 12050003

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: RODRIGO CUNHA CAVALCANTE (617.927.053-87)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESPECIAIS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 01/2025 SEMIC.