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- Pagamento Nº 12050013
Número:02010574
Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.452,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.947,42
Número:02010574.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.202,24
Valor Total Liquidado:R$ 2.202,24
Pagamento 12050013
Pago em: 12/05/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 2.202,24
Valor Líquido Pago: R$ 2.202,24
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DEPÓSITO PATRIMONIAL, NO MÊS: ABRIL/2025.