Dados do Empenho:

Número:02010574

Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.452,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.947,42

Dados da Liquidação:

Número:02010574.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.202,24

Valor Total Liquidado:R$ 2.202,24

Pagamento 12050013

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.202,24

Valor Líquido Pago: R$ 2.202,24


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DEPÓSITO PATRIMONIAL, NO MÊS: ABRIL/2025.