Dados do Empenho:

Número:02010835

Valor Total do Empenho:R$ 19.038,76

Valor Total Liquidado:R$ 14.760,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.278,35

Dados da Liquidação:

Número:02010835.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.688,62

Valor Total Liquidado:R$ 3.511,57

Pagamento 12050016

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 3.688,62

Valor Líquido Pago: R$ 3.511,57


Histórico:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E RETENÇÃO DE IR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.º 0810.24.05.06.01, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 01.027/2023, MÊS: MARÇO/2025.