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- Pagamento Nº 12050028
Número:03020492
Valor Total do Empenho:R$ 879.108,00
Valor Total Liquidado:R$ 879.108,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020492.005
Valor Total da Liquidação:R$ 150.310,00
Valor Total Liquidado:R$ 148.506,28
Pagamento 12050028
Pago em: 12/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (39.988.888/0001-58)
Valor Total: R$ 150.310,00
Valor do IRRF: R$ 1.803,72
Valor Líquido Pago: R$ 148.506,28
Histórico:
ABRIL/25