Dados do Empenho:

Número:02040016

Valor Total do Empenho:R$ 257.820,33

Valor Total Liquidado:R$ 257.820,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02040016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 200.522,92

Valor Total Liquidado:R$ 200.522,92

Pagamento 12050085

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 200.522,92

Valor Líquido Pago: R$ 200.522,92


Histórico:

Liquidação "Complementar" da Fatura: 61050016, conforme itens descritos em anexo.