Dados do Empenho:

Número:02010595

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.072,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.927,06

Dados da Liquidação:

Número:02010595.009

Valor Total da Liquidação:R$ 497,64

Valor Total Liquidado:R$ 497,64

Pagamento 12050088

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 497,64

Valor Líquido Pago: R$ 497,64


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DA INSCRIÇÃO 61082104 NO PERÍODO DE ABRIL/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEDE