Dados do Empenho:

Número:13020023

Valor Total do Empenho:R$ 202.615,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.235,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.380,00

Dados da Liquidação:

Número:13020023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 71.235,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.380,18

Pagamento 12050097

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 71.235,00

Valor do IRRF: R$ 854,82

Valor Líquido Pago: R$ 70.380,18


Histórico:

Nota Fiscal n.º 4021.