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- Pagamento Nº 12050097
Número:13020023
Valor Total do Empenho:R$ 202.615,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.235,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 131.380,00
Número:13020023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 71.235,00
Valor Total Liquidado:R$ 70.380,18
Pagamento 12050097
Pago em: 12/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 71.235,00
Valor do IRRF: R$ 854,82
Valor Líquido Pago: R$ 70.380,18
Histórico:
Nota Fiscal n.º 4021.