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- Pagamento Nº 30040282
Número:02010371
Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 362,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 637,23
Pagamento 30040282
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 114,21
Valor Líquido Pago: R$ 114,21
Histórico: