Dados do Empenho:

Número:02010605

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.769,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.230,07

Dados da Liquidação:

Número:02010605.004

Valor Total da Liquidação:R$ 8.463,16

Valor Total Liquidado:R$ 8.463,16

Pagamento 12050156

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 8.463,16

Valor Líquido Pago: R$ 8.463,16


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025.