Dados do Empenho:

Número:02010386

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 427,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.572,81

Dados da Liquidação:

Número:02010386.004

Valor Total da Liquidação:R$ 152,28

Valor Total Liquidado:R$ 152,28

Pagamento 30040283

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 152,28

Valor Líquido Pago: R$ 152,28


Histórico: