Dados do Empenho:

Número:02010961

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.090,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.809,92

Dados da Liquidação:

Número:02010961.007

Valor Total da Liquidação:R$ 338,08

Valor Total Liquidado:R$ 338,08

Pagamento 13050004

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 338,08

Valor Líquido Pago: R$ 338,08


Histórico:

FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL.