Dados do Empenho:

Número:15040018

Valor Total do Empenho:R$ 123,00

Valor Total Liquidado:R$ 123,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15040018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 123,00

Valor Total Liquidado:R$ 123,00

Pagamento 13050025

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: FRANCISCA ALINE DE SOUSA TEIXEIRA (028.199.773-08)

Valor Total: R$ 123,00

Valor Líquido Pago: R$ 123,00


Histórico:

Valor que se liquida referente à concessão de 01 (uma) Diária, conforme Portaria nº 1.739, de 15 de abril de 2025, para custear despesas referentes à participação no Seminário “Educação de Excelência: os melhores IDEBs do Brasil”, realizado na Cidade de Sobral/CE, no dia 25 de abril de 2025.