Dados do Empenho:

Número:02010510

Valor Total do Empenho:R$ 3.064,65

Valor Total Liquidado:R$ 3.064,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010510.002

Valor Total da Liquidação:R$ 579,80

Valor Total Liquidado:R$ 579,80

Pagamento 13050034

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 579,80

Valor Líquido Pago: R$ 579,80


Histórico:

Liquidação referente aos 07 (sete) primeiros dias do mês de Fevereiro/2025. *Obs.: o processo de liquidação referente aos 21 dias restantes do mês de Fevereiro encontra-se no empenho de n° 07020049 e liquidação de n° 07020049.001.