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- Pagamento Nº 13050034
Número:02010510
Valor Total do Empenho:R$ 3.064,65
Valor Total Liquidado:R$ 3.064,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 13050034
Pago em: 13/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 579,80
Valor Líquido Pago: R$ 579,80
Histórico:
Liquidação referente aos 07 (sete) primeiros dias do mês de Fevereiro/2025. *Obs.: o processo de liquidação referente aos 21 dias restantes do mês de Fevereiro encontra-se no empenho de n° 07020049 e liquidação de n° 07020049.001.