- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13050035
Número:07020049
Valor Total do Empenho:R$ 27.333,35
Valor Total Liquidado:R$ 14.329,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.004,05
Número:07020049.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.905,05
Valor Total Liquidado:R$ 1.785,78
Pagamento 13050035
Pago em: 13/05/2025Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 1.905,05
Valor do IRRF: R$ 119,27
Valor Líquido Pago: R$ 1.785,78
Histórico:
Liquidação referentes aos 21 dias restantes (de 08 à 28) do mês de fevereiro/2025. *Obs.: o processo de liquidação referente aos 07 primeiros dias do mês de Fevereiro encontra-se no empenho de n° 02010510 e liquidação de n° 02010510.002.