Dados do Empenho:

Número:07020049

Valor Total do Empenho:R$ 27.333,35

Valor Total Liquidado:R$ 14.329,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.004,05

Dados da Liquidação:

Número:07020049.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.905,05

Valor Total Liquidado:R$ 1.785,78

Pagamento 13050035

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 1.905,05

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 1.785,78


Histórico:

Liquidação referentes aos 21 dias restantes (de 08 à 28) do mês de fevereiro/2025. *Obs.: o processo de liquidação referente aos 07 primeiros dias do mês de Fevereiro encontra-se no empenho de n° 02010510 e liquidação de n° 02010510.002.