- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13050048
Número:02010952
Valor Total do Empenho:R$ 3.064,66
Valor Total Liquidado:R$ 3.064,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 13050048
Pago em: 13/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 579,81
Valor do IRRF: R$ 27,83
Valor Líquido Pago: R$ 551,98
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO HATCH FIAT / MOBI LIKE, PLACA SBD6F17, NO PERÍODO DE 01 À 07 DE FEVERIEOR DE 2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO / PROCON.