- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13050090
Número:28010017
Valor Total do Empenho:R$ 5.520,40
Valor Total Liquidado:R$ 5.453,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66,60
Número:28010017.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.453,80
Valor Total Liquidado:R$ 5.388,35
Pagamento 13050090
Pago em: 13/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)
Valor Total: R$ 5.453,80
Valor do IRRF: R$ 65,45
Valor Líquido Pago: R$ 5.388,35
Histórico:
MARÇO/25