Dados do Empenho:

Número:28010017

Valor Total do Empenho:R$ 5.520,40

Valor Total Liquidado:R$ 5.453,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66,60

Dados da Liquidação:

Número:28010017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.453,80

Valor Total Liquidado:R$ 5.388,35

Pagamento 13050090

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 5.453,80

Valor do IRRF: R$ 65,45

Valor Líquido Pago: R$ 5.388,35


Histórico:

MARÇO/25