Dados do Empenho:

Número:03020115

Valor Total do Empenho:R$ 369.786,60

Valor Total Liquidado:R$ 161.727,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.059,60

Dados da Liquidação:

Número:03020115.003

Valor Total da Liquidação:R$ 39.921,80

Valor Total Liquidado:R$ 39.921,80

Pagamento 14050030

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Valor Total: R$ 39.921,80

Valor Líquido Pago: R$ 39.921,80


Histórico:

referente ao mês de abril/2025.