- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14050064
Número:03020458
Valor Total do Empenho:R$ 605.820,60
Valor Total Liquidado:R$ 220.007,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 385.813,60
Número:03020458.003
Valor Total da Liquidação:R$ 55.657,40
Valor Total Liquidado:R$ 55.657,40
Pagamento 14050064
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)
Valor Total: R$ 55.657,40
Valor Líquido Pago: R$ 55.657,40
Histórico:
abril/25