- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14050099
Número:29010015
Valor Total do Empenho:R$ 265.443,00
Valor Total Liquidado:R$ 257.969,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.473,40
Número:29010015.006
Valor Total da Liquidação:R$ 3.277,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.237,68
Pagamento 14050099
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 3.277,00
Valor do IRRF: R$ 39,32
Valor Líquido Pago: R$ 3.237,68
Histórico:
ABRIL/25 - NF 248359