Dados do Empenho:

Número:03020091

Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90

Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020091.025

Valor Total da Liquidação:R$ 2.887,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.604,84

Pagamento 14050124

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.887,85

Valor do ISS: R$ 144,39

Valor do IRRF: R$ 138,62

Valor Líquido Pago: R$ 2.604,84


Histórico:

NF 4635 - MARÇO/25