Dados do Empenho:

Número:03020090

Valor Total do Empenho:R$ 98.994,94

Valor Total Liquidado:R$ 98.993,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020090.033

Valor Total da Liquidação:R$ 843,18

Valor Total Liquidado:R$ 833,06

Pagamento 14050127

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 843,18

Valor do IRRF: R$ 10,12

Valor Líquido Pago: R$ 833,06


Histórico:

NF 6170 - MARÇO/25