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- Pagamento Nº 13050159
Número:01040015
Valor Total do Empenho:R$ 30.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.240,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.809,66
Número:01040015.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.835,46
Valor Total Liquidado:R$ 2.835,46
Pagamento 13050159
Pago em: 13/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.835,46
Valor Líquido Pago: R$ 2.835,46
Histórico:
fopag-exoneração semam-comp. abril-2025