Dados do Empenho:

Número:01040015

Valor Total do Empenho:R$ 30.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.240,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.809,66

Dados da Liquidação:

Número:01040015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.835,46

Valor Total Liquidado:R$ 2.835,46

Pagamento 13050159

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.835,46

Valor Líquido Pago: R$ 2.835,46


Histórico:

fopag-exoneração semam-comp. abril-2025