Dados do Empenho:

Número:02010884

Valor Total do Empenho:R$ 3.081,21

Valor Total Liquidado:R$ 3.081,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010884.002

Valor Total da Liquidação:R$ 596,36

Valor Total Liquidado:R$ 596,36

Pagamento 14050164

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 596,36

Valor Líquido Pago: R$ 596,36


Histórico:

FEVEREIRO/25