- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15050023
Número:03020147
Valor Total do Empenho:R$ 166.470,40
Valor Total Liquidado:R$ 166.470,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020147.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.612,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.520,66
Pagamento 15050023
Pago em: 15/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)
Valor Total: R$ 7.612,00
Valor do IRRF: R$ 91,34
Valor Líquido Pago: R$ 7.520,66
Histórico:
ABRIL/25