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- Pagamento Nº 15050069
Número:05030099
Valor Total do Empenho:R$ 19.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.880,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.119,71
Número:05030099.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.513,55
Valor Total Liquidado:R$ 1.495,26
Pagamento 15050069
Pago em: 15/05/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.513,55
Valor Líquido Pago: R$ 1.495,26
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PARA SEMAFORO-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE ABRIL DE 2025.