Dados do Empenho:

Número:05030099

Valor Total do Empenho:R$ 19.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.880,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.119,71

Dados da Liquidação:

Número:05030099.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.513,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.495,26

Pagamento 15050069

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.513,55

Valor Líquido Pago: R$ 1.495,26


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PARA SEMAFORO-DEMUTRAN-ESTIMATIVO PARA MES DE ABRIL DE 2025.