Dados do Empenho:

Número:05030057

Valor Total do Empenho:R$ 114.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 41.548,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.445,92

Dados da Liquidação:

Número:05030057.005

Valor Total da Liquidação:R$ 6.133,66

Valor Total Liquidado:R$ 6.025,28

Pagamento 15050077

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.133,66

Valor Líquido Pago: R$ 6.025,28


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.03