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- Pagamento Nº 15050105
Número:13030004
Valor Total do Empenho:R$ 811.980,00
Valor Total Liquidado:R$ 608.985,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 202.995,00
Número:13030004.002
Valor Total da Liquidação:R$ 202.995,00
Valor Total Liquidado:R$ 200.559,06
Pagamento 15050105
Pago em: 15/05/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (39.988.888/0001-58)
Valor Total: R$ 202.995,00
Valor do IRRF: R$ 2.435,94
Valor Líquido Pago: R$ 200.559,06
Histórico:
Valor que se liquida referente a aquisição de colchonetes para as Escolas de Tempo Integral da Rede Pública Municipal, conforme Contrato n.º 0810.25.02.18.16, Pregão Eletrônico n.º 08.003/2024, Ata de Registro de Preços n.º 08.008/2025 e Nota Fiscal n.º 1293.