Dados do Empenho:

Número:13030004

Valor Total do Empenho:R$ 811.980,00

Valor Total Liquidado:R$ 608.985,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 202.995,00

Dados da Liquidação:

Número:13030004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 202.995,00

Valor Total Liquidado:R$ 200.559,06

Pagamento 15050105

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (39.988.888/0001-58)

Valor Total: R$ 202.995,00

Valor do IRRF: R$ 2.435,94

Valor Líquido Pago: R$ 200.559,06


Histórico:

Valor que se liquida referente a aquisição de colchonetes para as Escolas de Tempo Integral da Rede Pública Municipal, conforme Contrato n.º 0810.25.02.18.16, Pregão Eletrônico n.º 08.003/2024, Ata de Registro de Preços n.º 08.008/2025 e Nota Fiscal n.º 1293.