Dados do Empenho:

Número:09050005

Valor Total do Empenho:R$ 5.064,03

Valor Total Liquidado:R$ 5.064,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:09050005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.064,03

Valor Total Liquidado:R$ 5.004,07

Pagamento 13050165

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.064,03

Valor Líquido Pago: R$ 5.004,07


Histórico: