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- Pagamento Nº 13050178
Número:01040013
Valor Total do Empenho:R$ 11.830,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.573,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 256,21
Número:01040013.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.970,36
Valor Total Liquidado:R$ 2.899,92
Pagamento 13050178
Pago em: 13/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.970,36
Valor Líquido Pago: R$ 2.899,92
Histórico: