Dados do Empenho:

Número:01040013

Valor Total do Empenho:R$ 11.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.573,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 256,21

Dados da Liquidação:

Número:01040013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.970,36

Valor Total Liquidado:R$ 2.899,92

Pagamento 13050178

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.970,36

Valor Líquido Pago: R$ 2.899,92


Histórico: