- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15050125
Número:13020022
Valor Total do Empenho:R$ 202.615,00
Valor Total Liquidado:R$ 202.615,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13020022.003
Valor Total da Liquidação:R$ 142.470,00
Valor Total Liquidado:R$ 140.760,36
Pagamento 15050125
Pago em: 15/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 142.470,00
Valor do IRRF: R$ 1.709,64
Valor Líquido Pago: R$ 140.760,36
Histórico: