Dados do Empenho:

Número:02010960

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 998,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,42

Dados da Liquidação:

Número:02010960.038

Valor Total da Liquidação:R$ 25,12

Valor Total Liquidado:R$ 25,12

Pagamento 02050164

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 25,12

Valor Líquido Pago: R$ 25,12


Histórico: