- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 15050178
Número:01040073
Valor Total do Empenho:R$ 51.226,20
Valor Total Liquidado:R$ 51.226,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040073.001
Valor Total da Liquidação:R$ 51.226,20
Valor Total Liquidado:R$ 51.226,20
Pagamento 15050178
Pago em: 15/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)
Valor Total: R$ 51.226,20
Valor Líquido Pago: R$ 51.226,20
Histórico:
04/2025