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- Pagamento Nº 15050195
Número:03020142
Valor Total do Empenho:R$ 637.023,80
Valor Total Liquidado:R$ 637.023,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020142.001
Valor Total da Liquidação:R$ 166.720,05
Valor Total Liquidado:R$ 164.719,41
Pagamento 15050195
Pago em: 15/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)
Valor Total: R$ 166.720,05
Valor do IRRF: R$ 2.000,64
Valor Líquido Pago: R$ 164.719,41
Histórico:
03/2025