Dados do Empenho:

Número:03020091

Valor Total do Empenho:R$ 49.056,90

Valor Total Liquidado:R$ 48.942,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020091.018

Valor Total da Liquidação:R$ 886,62

Valor Total Liquidado:R$ 799,73

Pagamento 16050049

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 886,62

Valor do ISS: R$ 44,33

Valor do IRRF: R$ 42,56

Valor Líquido Pago: R$ 799,73


Histórico:

ref 03/2025