Dados do Empenho:

Número:05030058

Valor Total do Empenho:R$ 147.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 135.535,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.221,77

Dados da Liquidação:

Número:05030058.009

Valor Total da Liquidação:R$ 5.683,83

Valor Total Liquidado:R$ 5.615,86

Pagamento 16050063

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.683,83

Valor Líquido Pago: R$ 5.615,86


Histórico:

ALUSIVO À FATURA MÊS DE ABRIL/2025