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- Pagamento Nº 16050067
Número:05030058
Valor Total do Empenho:R$ 147.757,48
Valor Total Liquidado:R$ 85.063,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.694,09
Número:05030058.006
Valor Total da Liquidação:R$ 10.539,61
Valor Total Liquidado:R$ 10.416,72
Pagamento 16050067
Pago em: 16/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 10.539,61
Valor Líquido Pago: R$ 10.416,72
Histórico:
ALUSIVO A NF N - 088881548031 MARÇO/2025