Dados do Empenho:

Número:10020027

Valor Total do Empenho:R$ 98.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.940,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.880,00

Dados da Liquidação:

Número:10020027.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.470,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.102,99

Pagamento 16050079

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 16.470,00

Valor do INSS: R$ 543,51

Valor do ISS: R$ 823,50

Valor Líquido Pago: R$ 15.102,99


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 714, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.