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- Pagamento Nº 16050079
Número:10020027
Valor Total do Empenho:R$ 98.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.940,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.880,00
Número:10020027.002
Valor Total da Liquidação:R$ 16.470,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.102,99
Pagamento 16050079
Pago em: 16/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 16.470,00
Valor do INSS: R$ 543,51
Valor do ISS: R$ 823,50
Valor Líquido Pago: R$ 15.102,99
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 714, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.