Dados do Empenho:

Número:02011131

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02011131.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Pagamento 16050086

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: DISTRI SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI ME (14.064.360/0001-61)

Valor Total: R$ 10.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.000,00


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO CAMINHÃO TIPO REBOQUE/GUINCHO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEMUTRAN E MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº1012.22.02.02.01, PREGÃO ELETRONICO DE Nº01.013/2021-PE- DESPESA ESTIMADA JANEIRO DE 2025.