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- Pagamento Nº 16050179
Número:07020054
Valor Total do Empenho:R$ 416.922,66
Valor Total Liquidado:R$ 151.608,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.496,51
Número:07020054.002
Valor Total da Liquidação:R$ 37.902,06
Valor Total Liquidado:R$ 37.902,06
Pagamento 16050179
Pago em: 16/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)
Valor Total: R$ 37.902,06
Valor Líquido Pago: R$ 37.902,06
Histórico:
março/2025. Nota Fiscal nº 5079.