Dados do Empenho:

Número:07020054

Valor Total do Empenho:R$ 416.922,66

Valor Total Liquidado:R$ 151.608,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.496,51

Dados da Liquidação:

Número:07020054.002

Valor Total da Liquidação:R$ 37.902,06

Valor Total Liquidado:R$ 37.902,06

Pagamento 16050179

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)

Valor Total: R$ 37.902,06

Valor Líquido Pago: R$ 37.902,06


Histórico:

março/2025. Nota Fiscal nº 5079.