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- Pagamento Nº 19050017
Número:15050002
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15050002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Pagamento 19050017
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 96 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: ANA KARINE LIMA DE FREITAS PINHO (680.585.193-91)
Valor Total: R$ 1.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00
Histórico:
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MAIO/25.