Dados do Empenho:

Número:15050002

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15050002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Pagamento 19050017

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 96 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: ANA KARINE LIMA DE FREITAS PINHO (680.585.193-91)

Valor Total: R$ 1.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00


Histórico:

SUPRIMENTO DE FUNDOS - MAIO/25.