Dados do Empenho:

Número:03020496

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 79.236,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.763,95

Dados da Liquidação:

Número:03020496.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.230,01

Valor Total Liquidado:R$ 1.215,25

Pagamento 19050036

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.230,01

Valor Líquido Pago: R$ 1.215,25


Histórico:

MÊS DE ABRIL DE 2025