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- Pagamento Nº 19050036
Número:03020496
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.236,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.763,95
Número:03020496.008
Valor Total da Liquidação:R$ 1.230,01
Valor Total Liquidado:R$ 1.215,25
Pagamento 19050036
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.230,01
Valor Líquido Pago: R$ 1.215,25
Histórico:
MÊS DE ABRIL DE 2025