Dados do Empenho:

Número:07030012

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.753,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246,90

Dados da Liquidação:

Número:07030012.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.246,25

Valor Total Liquidado:R$ 2.219,31

Pagamento 19050056

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.246,25

Valor Líquido Pago: R$ 2.219,31


Histórico:

ABRIL/2025