Dados do Empenho:

Número:03020526

Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 766,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.733,11

Dados da Liquidação:

Número:03020526.006

Valor Total da Liquidação:R$ 93,08

Valor Total Liquidado:R$ 91,97

Pagamento 19050064

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 93,08

Valor Líquido Pago: R$ 91,97


Histórico:

ABRIL/25