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- Pagamento Nº 19050070
Número:02010627
Valor Total do Empenho:R$ 10.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.638,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.561,01
Pagamento 19050070
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 800,27
Valor Líquido Pago: R$ 790,66
Histórico:
MÊS: ABRIL/2025 NF160633861