- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19050076
Número:25020023
Valor Total do Empenho:R$ 416.940,60
Valor Total Liquidado:R$ 106.271,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.669,20
Número:25020023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 31.309,56
Valor Total Liquidado:R$ 31.234,42
Pagamento 19050076
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 31.309,56
Valor do IRRF: R$ 75,14
Valor Líquido Pago: R$ 31.234,42
Histórico:
MARÇO/25