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- Pagamento Nº 19050108
Número:26020001
Valor Total do Empenho:R$ 505.702,50
Valor Total Liquidado:R$ 504.112,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.590,00
Pagamento 19050108
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total: R$ 363,50
Valor do IRRF: R$ 4,36
Valor Líquido Pago: R$ 359,14
Histórico:
MAIO/25