Dados do Empenho:

Número:03020108

Valor Total do Empenho:R$ 186.026,74

Valor Total Liquidado:R$ 78.494,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 107.532,22

Dados da Liquidação:

Número:03020108.004

Valor Total da Liquidação:R$ 15.865,21

Valor Total Liquidado:R$ 15.533,70

Pagamento 20050012

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 15.865,21

Valor Líquido Pago: R$ 15.533,70


Histórico:

Referente a Maio de 2025.