- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20050012
Número:03020108
Valor Total do Empenho:R$ 186.026,74
Valor Total Liquidado:R$ 78.494,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 107.532,22
Número:03020108.004
Valor Total da Liquidação:R$ 15.865,21
Valor Total Liquidado:R$ 15.533,70
Pagamento 20050012
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 15.865,21
Valor Líquido Pago: R$ 15.533,70
Histórico:
Referente a Maio de 2025.